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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-02 09:58

貨到了確定為固定資產(chǎn)的

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2020-01-02 10:25

那發(fā)票怎么辦?像我們12月買的固定資產(chǎn),1月份才給發(fā)票,發(fā)票到了直接付到12月份做賬哪里嗎?

辜老師 解答

2020-01-02 10:31

你跨期不長,可以1月進行賬務(wù)處理

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2020-01-02 10:33

跨期長的話是不是要收到貨再確定為固定資產(chǎn),比如我們有批是預(yù)付了50%,剩余款項付了才給開發(fā)票

辜老師 解答

2020-01-02 10:34

那就要按資產(chǎn)價值,先全部暫估

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2020-01-02 10:45

老師,怎么暫估?具體怎么做賬?暫估的話就不用計提折舊吧,等發(fā)票來了從第二個月開始計提折舊?

辜老師 解答

2020-01-02 10:50

借:固定資產(chǎn)  貸:暫估應(yīng)付款,暫估也要計提折舊的

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2020-01-02 10:55

老師,我不太明白,你看我這樣做對嗎?購買時付50%,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,        固定資產(chǎn)收到是:借:固定資產(chǎn)  貸:應(yīng)付賬款-暫估付款。   收到發(fā)票時;  借;應(yīng)付賬款-暫估付款,貸:預(yù)付賬款、銀行存款。是這樣嗎?計提折舊是按合同上的價款,暫時計提折舊嗎?

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2020-01-02 10:57

還是,收到固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn)  貸:預(yù)付賬款    應(yīng)付賬款-暫估付款

辜老師 解答

2020-01-02 10:58

是的,是這樣賬務(wù)處理的,按暫估金額計提折舊

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2020-01-02 11:28

老師,是我說的第一種嗎?

辜老師 解答

2020-01-02 11:31

是的,就是第一種處理

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相關(guān)問題討論
貨到了確定為固定資產(chǎn)的
2020-01-02 09:58:35
你好!可以按合同價值暫估入賬
2019-08-22 05:43:19
你好,完工的當(dāng)月就可以的。
2021-05-18 11:20:19
你好,在到了你公司的時候就入賬
2020-05-06 15:13:46
你好,等發(fā)票來了就 借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款
2017-06-02 14:27:35
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