公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

購買固定資產(chǎn),貨已到,尾款一直未付,固定資產(chǎn)應(yīng)在什么時候確認(rèn)入賬
答: 你好,完工的當(dāng)月就可以的。
購買固定資產(chǎn),貨已到,尾款一直未付,固定資產(chǎn)應(yīng)在什么時候確認(rèn)入賬
答: 你好,在到了你公司的時候就入賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我有個問題想問一下,單位年初購買了載貨電梯,我已經(jīng)入了固定資產(chǎn),年底了,單位領(lǐng)導(dǎo)說還有三萬多的尾款需要付,這怎么辦?賬務(wù)怎么處理
答: 你好!建議你當(dāng)做大維修來處理。 借在建工程 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后支付這個3萬,借在建工程 貸應(yīng)付賬款 然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn) 貸在建工程。 這樣這個3萬以后再一起攤銷。省去調(diào)整之前折舊的麻煩

