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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-11 10:40

借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
應付賬款

小凌999 追問

2020-06-11 10:44

尾款入應付賬款還是其他應付款比較好?

佟老師 解答

2020-06-11 11:06

計入應付賬款科目做核算

小凌999 追問

2020-06-11 11:08

發(fā)票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額

小凌999 追問

2020-06-11 11:09

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現(xiàn)在設備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款嗎?

佟老師 解答

2020-06-11 11:09

你進項稅額可以找一個過渡科目,其他應收款

小凌999 追問

2020-06-11 11:17

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現(xiàn)在設備已到貨,發(fā)票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對賬?

佟老師 解答

2020-06-11 11:24

是的,預付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),不是轉(zhuǎn)到應付賬款
借固定資產(chǎn)
貸預付賬款
應付賬款

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相關(guān)問題討論
借:固定資產(chǎn) 貸:暫估應付賬款
2020-06-06 17:26:42
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應付賬款
2020-06-11 10:40:28
直接反分錄沖減固定資產(chǎn)價值,按照暫估價值計提的折舊不調(diào)整,后續(xù)按照正常計提折舊
2019-10-31 15:46:41
您好,借:固定資產(chǎn),貸:應付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
你好 按合同金額 借固定資產(chǎn)-暫估貸銀行存款或者應付賬款
2019-12-16 12:59:19
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