
購(gòu)入固定資產(chǎn),尾款未付,發(fā)票未開(kāi),可以暫估入賬?怎么樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始正常使用,沒(méi)有收到發(fā)票,暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 借:固定資產(chǎn) 貸:暫估應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)暫估入賬怎么做分錄
答: 先按你們合同做借固定資產(chǎn)就可以后續(xù)發(fā)票回來(lái)有差額就沖回按發(fā)票重新入賬就可以。


張恒 追問(wèn)
2020-06-06 17:40