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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-02 11:04

這個就是按差額進(jìn)行調(diào)整就可以了

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:05

憑證怎么做差額調(diào)整

辜老師 解答

2020-01-02 11:08

你是多計提,還是少計提了

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:14

少計提了,小微企業(yè),稅務(wù)局重新申報人員,申報工資,之前申報的工資,人員都錯了,現(xiàn)在這塊怎么做會計分錄。。。。

辜老師 解答

2020-01-02 11:15

你按少計提的金額,借:XX費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:17

人員也發(fā)生變動,我是不是應(yīng)該紅沖過后 在做正確的分錄,差額分錄是不是只適用于同人員的情況下呢

辜老師 解答

2020-01-02 11:22

紅沖過后 在做正確的分錄,這樣也是可以的

璇姐?? 追問

2020-01-02 11:24

好的 謝謝

辜老師 解答

2020-01-02 11:25

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
這個就是按差額進(jìn)行調(diào)整就可以了
2020-01-02 11:04:02
匯算清繳調(diào)整就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-03-02 14:47:25
你好 那你還退給員工不 ? 工資表扣了 實際是個稅申報沒扣那么多 你就會在貸方放著
2020-05-20 12:51:47
這個的話,你就通過其他應(yīng)收款-代扣個稅核算,就可以了。 這樣的話, 以后月份實際發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
2020-02-27 10:22:39
借:其他應(yīng)付款-代付工資 貸:銀行存款 收款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代付工資
2022-06-15 15:15:33
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