
老師,你好!請問收到增值稅專用發(fā)票不想認(rèn)證,做賬時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目應(yīng)該怎么做賬?
答: 這個(gè)沒有認(rèn)證,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出售專利技術(shù),發(fā)票不用開應(yīng)交增值稅稅額嗎?不用交增值稅嗎?
答: 您好,一般情況下,如果這個(gè)技術(shù)去科技局備案以后,再到稅務(wù)局備案,經(jīng)批準(zhǔn)是免增值稅了,那就不用開增值稅了,也不用交增值稅了。


A 追問
2020-01-02 11:17
辜老師 解答
2020-01-02 11:18