
您好 老師 公司給對(duì)方付款10萬(wàn) 對(duì)方給開回來(lái)發(fā)票110萬(wàn) 這個(gè)怎么做分錄呢
答: 你好 差額是什么原因呢?
老師,我們買藥,付款了,藥到了,但是發(fā)票一直沒(méi)到,怎么做分錄
答: 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月付款,發(fā)票要隔年1月才能開回,要如何做分錄處理呢
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 ,如果有差額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


田飛 追問(wèn)
2020-01-02 13:53
宇飛老師 解答
2020-01-02 13:54
田飛 追問(wèn)
2020-01-02 13:55
宇飛老師 解答
2020-01-02 13:56