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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-11-09 10:00

你好 差額是什么原因呢 

啦啦啦 追問

2021-11-09 10:04

老師 差額是之前也付款給對方 但是對方一直沒開回來票 

玲老師 解答

2021-11-09 10:07

你好。按發(fā)票正常入賬就可以了
您好,按發(fā)票正常入賬就可以了。

玲老師 解答

2021-11-09 10:07

然后把原來付款的科目沖掉。

啦啦啦 追問

2021-11-09 10:08

老師 借 在建工程20萬 
貸 銀行存款 10萬
     應(yīng)付賬款10萬 這樣對么

啦啦啦 追問

2021-11-09 10:09

老師 發(fā)票正常入賬是怎么做分錄呢

玲老師 解答

2021-11-09 10:12

借成本費(fèi)用,科目
貸銀行存款
預(yù)付賬款。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 差額是什么原因呢?
2021-11-09 10:00:31
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,
2020-04-07 11:27:06
借銀行 貸應(yīng)收賬款a就可以,要是你掛b那就是借應(yīng)付賬款b 貸應(yīng)收賬款a
2019-12-31 10:33:01
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)票來了 ,如果有差額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-24 11:34:58
你好!進(jìn)入電視成本,固定資產(chǎn)科目 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2019-09-28 22:05:33
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