
就是代扣的1月份的社保,在繳納1月份社保的時候平? 不明白,假設(shè)我1月15號發(fā)了10萬元工資(社保代扣后),2月5號要繳納1月份的社保,單位部分4萬元+個人部分2萬元,之前會計做的賬務(wù)處理是:發(fā)工資時的會計分錄是“借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)(工資福利支出)12萬元,貸:其他應(yīng)付款2萬元,財政撥款收入10萬元”;繳納1月份社保時“借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)(單位+個人)6萬元,貸:財政撥款收入6萬元”他就是沒沖,然后我要改他的記賬憑證嗎?,還是在我接收以后的時間進(jìn)行調(diào)整
答: 你好,同學(xué)。 你這個其他應(yīng)付款錯了 分錄 是 借 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 4 其他應(yīng)付款 2 貸 財政撥款收入 6
請教老師:都是國企,A公司欠B公司3000萬,當(dāng)時會計處理是A公司掛其他應(yīng)付款3000萬,收國資辦文件調(diào)整這筆欠款作為B公司對A的投資,A公司賬務(wù)處理為借其他應(yīng)付款,貸實收資本,現(xiàn)在又有C公司,國資下文,把之前B公司對A公司投資的3000萬股權(quán)劃轉(zhuǎn)給C公司,請教老師個公司的賬務(wù)處理是怎么樣的,
答: 同學(xué)你好!這個只是股東變更的? ?A公司賬務(wù)處理 借:實收資本-B公司 ? ? ?貸:實收資本-C公司
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:內(nèi)賬采購商品的運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)賬務(wù)處理,這些款不是付給供應(yīng)商的,我想用來區(qū)分付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)放到應(yīng)付賬款的話我就不知道還有多少沒付,不知道這兩個費(fèi)用以放到其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以用其他應(yīng)付款的,


EM 追問
2020-01-02 19:26
陳詩晗老師 解答
2020-01-02 19:36