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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-02 23:50

您好,您指的是應交稅費-應交企業(yè)所得稅的期初金額嗎?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

A樂樂 追問

2020-01-03 00:58

是的,19年10月建賬企業(yè)所得稅的期余額做多了,現(xiàn)在1月份做完19年12月賬,準備季報,發(fā)現(xiàn)有問題,不知怎么做分錄把所得稅調整成正確的金額

王雁鳴老師 解答

2020-01-03 08:23

您好,一般情況下,建議在12月份,借,所得稅,負數3000,貸,應交稅費-應交企業(yè)所得稅,負數3000。這樣就調整過來了。

A樂樂 追問

2020-01-03 09:38

懂了謝謝!

王雁鳴老師 解答

2020-01-03 12:29

您好,不客氣。祝您學習進步,工作順利。

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您好,您指的是應交稅費-應交企業(yè)所得稅的期初金額嗎?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-01-02 23:50:16
你好,通過以前年度損益調整科目沖回你的暫估
2020-05-14 17:46:30
是交去年的所得稅,還是今年的企業(yè)所得稅?
2017-06-19 09:22:35
你好!內賬還是外賬?當初按3800入賬的嗎?需要找出對應錯的科目才可以調整
2020-01-02 13:58:34
你好,現(xiàn)在可以調整,
2019-01-27 18:11:03
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