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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-03 09:10

你好,做只是暫估的相反分錄沖銷就是了,跨年的涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

lily 追問

2020-01-03 09:33

老師 那我這沒發(fā)票  是不是就要納稅調(diào)增了   以前年度損益科目怎么做帳?

鄒老師 解答

2020-01-03 09:39

你好,是的,需要做納稅調(diào)增處理的
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費用

lily 追問

2020-01-03 09:43

老師  還需要把以前年度損益調(diào)整  結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配-未分配利潤嗎?

鄒老師 解答

2020-01-03 09:48

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)前年度損益調(diào)整到利潤分配-未分配利潤的

lily 追問

2020-01-03 09:54

老師 分錄是不是就是   暫估是費用 借:應(yīng)付賬款-暫估   貸:以前年度損益調(diào)整       或 如果暫估的是成本           借:庫存商品 -暫估   貸:以前年度損益調(diào)整
  借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2020-01-03 10:04

你好,沖銷暫估是這樣做分錄
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;以前年度損益調(diào)整,庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

lily 追問

2020-01-03 11:13

老師 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)  分錄是?

鄒老師 解答

2020-01-03 11:21

你好,庫存商品有實際購進(jìn)嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,最好是按照發(fā)票時間做,也可以按照你說的這個順序
2020-07-09 09:32:11
你好,你的人員工資社保,日常發(fā)生的費用
2019-10-30 11:29:08
做賬的時候可以不按發(fā)票的時間做賬。按業(yè)務(wù)發(fā)生時間的先后順序做賬務(wù)處理,就是收支業(yè)務(wù)的先后順序做賬。 對于收入成本費用工資結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個是先做收入、成本、費用,最后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-09 09:19:58
你好,借 管理費用 貸其他應(yīng)付款
2020-06-30 09:24:25
按業(yè)務(wù)發(fā)生時間的先后順序做賬務(wù)處理。
2020-07-09 09:30:34
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