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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-03 11:46

先入賬,發(fā)票不要跨年了,

Fenz 追問

2020-01-03 21:23

好的,還有一個(gè)問題,以前年度入賬錯(cuò)誤,例如,購買辦公用品收到專票,本應(yīng)借,管理費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額   貸,銀行存款。但記成了,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。(現(xiàn)在調(diào)整以前年度的這筆賬,是不是借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整)

maize老師 解答

2020-01-03 21:32

是的,金額大還是需要改匯算清繳表,你們管理費(fèi)用多扣除吧?

Fenz 追問

2020-01-03 21:37

金額不大??刹豢梢圆挥靡郧澳甓葥p益調(diào)整,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用呢

maize老師 解答

2020-01-03 23:09

不能影響本年的利潤這個(gè)

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相關(guān)問題討論
你好,可以本月抵扣,次月付款 本月抵扣就可以入賬的 沒有規(guī)定需要付款了才可以抵扣的
2020-03-19 10:18:08
先入賬,發(fā)票不要跨年了,
2020-01-03 11:46:50
你好,可以的哦,計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了
2019-07-26 15:04:55
抵不抵扣都記應(yīng)付賬款?
2020-04-16 17:45:12
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-03-25 14:43:03
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