
老師,供應商給我們開的發(fā)票,我方已經(jīng)認證;跨月后發(fā)現(xiàn)名稱有錯,現(xiàn)在對方把負數(shù)發(fā)票和正確的都給我們拿過來了,現(xiàn)在這個負數(shù)的抵扣聯(lián)需要怎么處理呢?
答: 你好,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
老師好,供應商開過來負數(shù)發(fā)票,我們用認證嗎。我在認證系統(tǒng)里怎么找不到這幾張發(fā)票呢
答: 你好不需要認證的,之前抵扣了,你進項轉(zhuǎn)出就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 公司收到供應商開具的負數(shù)發(fā)票,發(fā)票認證勾選沒有這張發(fā)票 , 我需要怎么操作呢
答: 您好,這張票是否是以前月份開具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報表會在進項稅轉(zhuǎn)出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務處理:借應付賬款,貸:應交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出 貸:原材料。


阿敏 追問
2020-01-03 14:24
龍楓老師 解答
2020-01-03 15:04
阿敏 追問
2020-01-03 15:18
龍楓老師 解答
2020-01-03 19:48