
老師, 公司收到供應商開具的負數發(fā)票,發(fā)票認證勾選沒有這張發(fā)票 , 我需要怎么操作呢
答: 您好,這張票是否是以前月份開具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報表會在進項稅轉出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務處理:借應付賬款,貸:應交稅費--進項稅轉出 貸:原材料。
老師們,認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數發(fā)票算進去嗎?
答: 負數發(fā)票之前抵扣了需要進項轉出 不用認證但是要減出來
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,有個問題咨詢下,我們上月有退貨,發(fā)票未認證,供應商將a發(fā)票全額紅沖,然后直接開出了退貨金額的負數發(fā)票b,這樣是不對的對吧,應該a紅沖后,開出a-b的發(fā)票c
答: 您好 發(fā)票未認證 對方將發(fā)票全額紅沖后 只要開具您實際收到貨物數量的發(fā)票

