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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-03 17:06

你好
借;管理費(fèi)用等科目1518,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91.08,貸;銀行存款等科目 1609,營業(yè)外收入0.08

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-01-03 17:08

只能這樣嗎?不能把管理費(fèi)用的金額1518-0.08,不能記管理費(fèi)用1517.92嗎

鄒老師 解答

2020-01-03 17:09

你好,如果你管理費(fèi)用計(jì)1517.92,這樣與發(fā)票上的不含稅金額不一致啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-01-03 17:12

只能是這樣處理嗎

鄒老師 解答

2020-01-03 17:13

你好,是的,只能是這樣處理的 
借;管理費(fèi)用等科目1518,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91.08,貸;銀行存款等科目 1609,營業(yè)外收入0.08

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-01-04 09:29

那營業(yè)外收入0.08的摘要寫什么比較合適?

鄒老師 解答

2020-01-04 09:54

你好,整個(gè)業(yè)務(wù)只需要寫一筆摘要,比如報(bào)銷某某費(fèi)用

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你好,按1609做賬就行,實(shí)際報(bào)銷比發(fā)票金額少是可以的
2020-01-17 15:28:32
你好 借;管理費(fèi)用等科目1518,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)91.08,貸;銀行存款等科目 1609,營業(yè)外收入0.08
2020-01-03 17:06:19
你好 按 發(fā)票內(nèi)容要和實(shí)際相符 實(shí)際少支付的計(jì)入收入 稅額按發(fā)票
2019-01-02 15:02:02
按比例確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,差額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04 14:28:45
進(jìn)項(xiàng)稅額只記錄900元對應(yīng)的部分,其余部分做轉(zhuǎn)出處理。需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=29.24*(1-900/1004)
2018-11-28 15:12:52
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