
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
答: 你好 那你需要去更正之前錯(cuò)誤的申報(bào)表 修改了才可以的
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
答: 當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺(tái)有注明
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月份代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,增值稅稅款在稅務(wù)局已繳,在申報(bào)的時(shí)候還顯示讓交,增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么報(bào)
答: 你好,你有把代開發(fā)票收入填寫在稅局代開發(fā)票收入欄次嗎

