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sherry
于2020-01-03 19:50 發(fā)布 ??2162次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-01-03 20:00
你的意思是稅金不用再交啦嗎?
sherry 追問
2020-01-03 20:01
就是說老板要我做收入的時候可以暫時不用每筆都做稅金
龍楓老師 解答
2020-01-03 20:11
如果以后也不繳納就不用管的,如果今后還要繳納,就補上計提分錄再繳納的
2020-01-03 20:24
那補上分錄,怎么做呢??
2020-01-03 20:27
就是按照正常交稅月底做分錄就行的借 稅金及附加貸 應交稅費借 應交稅費貸 銀行存款
2020-01-03 20:32
不用繳稅的
2020-01-03 20:34
直接不用管的啊,又不是減免不用營業(yè)務外收入的
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在確認收入的時候,沒有做應交稅金,那月末的時候要不要做計提結轉稅金到營業(yè)外收入???
答: 你的意思是稅金不用再交啦嗎?
確認了營業(yè)外收入后,需要同時確認應交稅費,應交增值稅嗎?
答: 你好,請問是什么業(yè)務呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模確認收入時,需要將應交稅費-應交增值稅轉入營業(yè)外收入嗎?
答: 您好, 如果不需要交稅就轉到營業(yè)外收入里面
確認企業(yè)減免稅金額,如果是小企業(yè),對于每期稅收優(yōu)惠需確認為營業(yè)外收入,還是可以只計提應交稅的,優(yōu)惠的簡便處理不確認?
討論
小規(guī)模免稅收入8000分錄:取得收入時:借:銀行存款 8000 貸:主營業(yè)務收入 7766.99 應交稅費——應交增值稅 233.01月底確認免征增值稅收入時:借:應交稅費——應交增值稅 233.01 貸:營業(yè)外收入——補貼收入 233.01小規(guī)模免稅收入的稅金及附加也需要計提結轉嗎?
確認收入的時候借:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅這個時候要計提附加稅嗎
2、免征營業(yè)稅賬務處理 (1)確認收入時,借:應收賬款?? 28900 貸:營業(yè)收入????? 28058.25 借:營業(yè)稅金及附加??? 841.75 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅?? 841.75(2)月底確認免稅時, 借:應交稅費
我們是小規(guī)模納稅人確認收入(收到普通發(fā)票) 借 現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金-減免稅費 借 應交稅金-減免稅費 貸 營業(yè)外收入(收到專票)借 現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅這么做分錄對嗎
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
★ 4.99 解題: 15539 個
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sherry 追問
2020-01-03 20:01
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2020-01-03 20:11
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2020-01-03 20:24
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2020-01-03 20:27
sherry 追問
2020-01-03 20:32
龍楓老師 解答
2020-01-03 20:34