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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-04 05:20

你剛才,可以1月處理,需要總以前年度損益

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 05:23

比如存在一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),19年沒有付款,發(fā)票是19年的,那1月付款的時候是直接入費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?19年12月份還需要做什么處理?

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 05:24

只要是跨期的發(fā)票都需要通過以前年度損益調(diào)整來處理么?

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 05:25

這個是涉及匯算清繳的問題吧,我對這方面不懂

暖暖老師 解答

2020-01-04 06:04

涉及以前年度損益調(diào)整,匯算清繳不需要再單獨(dú)調(diào)整了

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 06:11

1月份會計(jì)分錄怎么做呢?

暖暖老師 解答

2020-01-04 06:11

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 06:13

還是19年12月的時候做一筆分錄
借;管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-個人
等到1月份付款的時候在借其他應(yīng)付款貸銀行存款?

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 06:13

還是等到1月份付款的時候直接做借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款?哪個合理?

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 06:16

請老師詳細(xì)說明一下,這個我不太懂。謝謝

暖暖老師 解答

2020-01-04 06:18

你12月做了損益科目就不用外以前年度

暖暖老師 解答

2020-01-04 06:19

只有應(yīng)該是做在19年到時沒做,做在了20年的損益類科目才用以前年度損益調(diào)整

暖暖老師 解答

2020-01-04 06:19

所以你那個會計(jì)分錄時正確的

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 07:01

所以兩種處理方法都是可以的對吧?

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 07:02

只不過后一種匯算清繳時要特別注意一下是吧

暖暖老師 解答

2020-01-04 07:06

是的,你說的非常對的

Ada靜待花開 追問

2020-01-04 07:09

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-01-04 07:24

不客氣,麻煩給予五星好評

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收到的發(fā)票,日期是2020年的嗎? 如果是的話 先把2019年計(jì)提的費(fèi)用分錄,給沖回(19年的帳) 20年的話,才能確認(rèn)費(fèi)用的哦
2020-03-05 10:35:24
你剛才,可以1月處理,需要總以前年度損益
2020-01-04 05:20:51
支付時 借預(yù)付賬款貸銀行存款 攤銷時 借 管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
2020-01-05 10:32:38
您好,預(yù)提費(fèi)用需要發(fā)生時沖減 借:管理費(fèi)用等 貸:預(yù)提費(fèi)用
2019-02-26 15:49:38
你好 對的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分?jǐn)偟馁M(fèi)用,按發(fā)票來做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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