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媛來
于2020-01-05 22:44 發(fā)布 ??1251次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-05 22:44
您好這樣賬務處理正確的摘要可以寫收到個人還款
媛來 追問
2020-01-05 22:47
如果個人轉(zhuǎn)進來款沒有注明,是不是要入 借 銀行存款 貸 其他應付款 摘要是 借款
2020-01-05 23:47
老師,如果看到請回復,謝謝
bamboo老師 解答
2020-01-06 06:58
要看前面?zhèn)€人有沒有在單位掛往來科目 如果有 就做前面的往來科目 如果沒有 就按您說的處理
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這兩張可以放一起做記賬憑證嗎?借:其他應收款-謝彩麗 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
答: 可以,建議銀行存款做兩條分錄。
這個記賬憑證是不是,借:其他應收款1830貸:銀行存款1830
答: 你好,這筆業(yè)務分錄是,借;管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個回單是個人轉(zhuǎn)進公司的款,用途是還款,我填記賬憑證入科目怎么入,借 銀行存款 貸 其他應收款 這樣嗎?科目摘要是還款
答: 您好 這樣賬務處理正確的 摘要可以寫收到個人還款
老師,之前公司借個人的款還多了,個人又還過來了,我填憑證怎么填?借 銀行存款 貸 其他應收款還是什么?
討論
A單位給B單位付款沒錢,C單位幫他們墊付??钪苯痈督oB單位。怎么做帳?憑證后附的只有銀行付款回單是嗎?借:其他應收款—A單位 貸:銀行存款這樣做對不?
一般其他應收款能寫借方嗎?我公司交一筆臨時接電費10000元,這電費以后會退回的,記帳憑證是寫借:其他應收款貸:銀行存款,是這樣嗎
老師你好,我這邊去年有一筆帳錯了,我這個月需要做調(diào)整,之前錯誤憑證是借:銀行存款4000/貸:其他應收款4000,請問我這個月具體怎么調(diào)呢
老師,我4月給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬元,當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000,現(xiàn)在項目經(jīng)理把票交回來了,4月只有26000,我該怎么處理呢?做內(nèi)賬
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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媛來 追問
2020-01-05 22:47
媛來 追問
2020-01-05 23:47
bamboo老師 解答
2020-01-06 06:58