請(qǐng)問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費(fèi),怎么入賬 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)中 答
老師,進(jìn)貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個(gè)品種的話,可 問
實(shí)際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費(fèi)用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

老師,我們公司付給小貸公司的利息打到個(gè)人卡上了,這筆利息沒有發(fā)票,我能不能記到財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是在往來款里掛帳?
答: 公司付給小貸公司的利息打到個(gè)人卡上了,記到財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以打印銀行回單做賬
就是去年有幾筆資金支出,當(dāng)時(shí)處理成“財(cái)務(wù)費(fèi)用――資金占用費(fèi)”,現(xiàn)要調(diào)整成“往來款”而不是“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,怎么做帳務(wù)處理?
答: 通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 在所得稅匯算清繳時(shí),考慮上述事件的影響
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2020年11月份出承兌,記了財(cái)務(wù)費(fèi)用,次月對(duì)方公司將這部分貼息以往來款的形式打過來,但是當(dāng)時(shí)記成了退貨款,雙方公司有正常的業(yè)務(wù)往來 現(xiàn)在跟對(duì)方的實(shí)際貨款差這些錢,怎么調(diào)整呢
答: 你好,當(dāng)時(shí)的退貨款分錄怎么做的?


婷 追問
2020-01-06 10:37
紫藤老師 解答
2020-01-06 10:38
婷 追問
2020-01-06 10:45
紫藤老師 解答
2020-01-06 10:45
婷 追問
2020-01-06 10:49
紫藤老師 解答
2020-01-06 10:49