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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-06 14:27

你這樣做就可以了

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:21

1.整體:
借:應付職工應酬-21895.88(應發(fā)工資)
    其他應付款-2363.02(未發(fā)放員工工資-應發(fā)工資)

貸:其他應付款—社保:2921.28(個人承擔部分)
銀行存款—19532.86(減去未發(fā)放人員的工資)

工資是應發(fā)工資
社保是個人社保

最開始的分錄貸銀行存款—未發(fā)放員工工資不用做吧 因為做進去不平

樸老師 解答

2020-01-06 16:28

帶上數(shù)據(jù)看才知道平不平,這樣看是平的了

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:30

那我想在問下,發(fā)放的時候怎么做
借:銀行存款—2038.7
貸:其他應付款—2038.7

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:32

雖然第一步其他應付款的金額是2363.02但因為是應發(fā)工資,里面含了個人應扣社保,故在做第二筆的時候金額為2038.7

樸老師 解答

2020-01-06 16:37

你最后這個是屬于發(fā)工資的哦

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:38

是的 這個月要發(fā)嘛,畢竟本應該是12月份發(fā)的

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:38

現(xiàn)在想問的是 發(fā)放的時候這樣做對么

樸老師 解答

2020-01-06 16:46

嗯,這樣發(fā)就可以的

會計小白_ph533158 追問

2020-01-06 16:57

但結(jié)算后銀行余額為負數(shù)

樸老師 解答

2020-01-06 17:08

你都發(fā)出工資了,銀行存款還能是負數(shù)?

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相關問題討論
應付職工薪酬和其他應付款都寫
2019-11-12 18:04:14
你好同學 同學這個是其它應付好一些的你后兩個分錄就是全對的同學。
2019-08-19 22:29:54
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
公司捐款扣款時要做嗎?
2020-03-13 14:40:48
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