上季度末 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額少轉(zhuǎn)了六百多,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額六百多,怎么做分錄才能借貸平衡?
小酸酸??
于2020-01-06 14:47 發(fā)布 ??599次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-06 14:49
你好 把這部分結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

實務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當月只做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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小酸酸?? 追問
2020-01-06 14:50
答疑蘇老師 解答
2020-01-06 14:52