老師,房地產(chǎn)一般納稅人,2018年9月收到一張事務(wù)所審計(jì)費(fèi),開了專票,我當(dāng)月有認(rèn)證,但是在做賬的時(shí)候我把全部費(fèi)用都放進(jìn)了管理費(fèi)用---審計(jì)費(fèi),沒記入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要如果調(diào)整賬套?
丁娟
于2020-01-06 15:39 發(fā)布 ??786次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-01-06 16:06
你好 借 管理費(fèi)用-審計(jì)費(fèi) 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金,
全額抵減時(shí),借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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丁娟 追問
2020-01-06 16:23
答疑蘇老師 解答
2020-01-06 16:26