
科目余額表3月份有3萬進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但申報(bào)表沒有轉(zhuǎn)出,造成留抵稅額與申報(bào)表不一,本年需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢老師
答: 申報(bào)表沒有轉(zhuǎn)出,你做賬轉(zhuǎn)出了是嗎
結(jié)賬的時(shí)候,科目余額表,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
答: 肯定是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)0.01元 應(yīng)是結(jié)轉(zhuǎn)為2349609.98元
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅借方余額1.01元和城建稅借方余額2.07元怎么做賬務(wù)處理?應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
答: 你用營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出平掉這個(gè)就可以

