
請問全年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,已知銷售收入938353.03,稅負(fù)3.5,請問求它的進(jìn)項(xiàng)票稅額?
答: 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅收入 應(yīng)交增值稅=3.5%*938353.03=32842.36 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
1、比如12月的銷項(xiàng)稅為10w,進(jìn)項(xiàng)稅為8w,銷售收入為100w,那企業(yè)12月的稅負(fù)就是(10-8)/100=0.02?(12月的增值稅是次年1月繳納,12月繳納的是11月的增值稅)
答: 您好!是的。就是你說的這樣計(jì)算。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個(gè)銷售收入交稅交15萬 我的進(jìn)項(xiàng)這個(gè)是這個(gè)月的 但是我的票進(jìn)項(xiàng)票下個(gè)月才可以開出來 我咋個(gè)交這個(gè)增值稅哇
答: 你好!你看你這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的金額。他們的差額是多少就交多少

