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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-07 11:53

不能直接調(diào)整的,你需要先形成無(wú)形資產(chǎn),再進(jìn)行攤銷的

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不能直接調(diào)整的,你需要先形成無(wú)形資產(chǎn),再進(jìn)行攤銷的
2020-01-07 11:53:31
你好,費(fèi)用化支出計(jì)入研發(fā)費(fèi)用——費(fèi)用化支出,期末轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用 資本化支出計(jì)入研發(fā)費(fèi)用——資本化支出,形成無(wú)形資產(chǎn)就轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)科目核算
2018-07-15 16:41:12
同學(xué),你好 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷 你的理解正確的研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用科目,在報(bào)表中計(jì)入研發(fā)支出項(xiàng)目
2022-07-19 14:09:34
您好,原則上是不可以的,前期記錄研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,后期如果確定可以形成的話,一般是記錄研發(fā)支出資本化支出完工后轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
2022-01-24 14:25:46
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;無(wú)形資產(chǎn),貸;管理費(fèi)用
2019-12-26 12:03:33
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