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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2020-01-07 12:14

你好
可以在本期做差錯(cuò)更正!

Double No 追問

2020-01-07 12:18

好的,是先沖了錯(cuò)的,再做正確的嗎?

老江老師 解答

2020-01-07 12:19

是的
可以先沖錯(cuò),再做對
也可以直接調(diào)整

Double No 追問

2020-01-07 12:19

老師,直接調(diào)整是什么意思呀,分錄是怎么樣的

老江老師 解答

2020-01-07 12:20

比如,原來應(yīng)該是貸銀行存款,一不小心,寫成貸現(xiàn)金了
調(diào)整分錄
借 現(xiàn)金  貸銀行存款

Double No 追問

2020-01-07 12:23

老師,我是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,本來貸是庫存商品的,點(diǎn)成銀行存款了,那我就直接調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎?

老江老師 解答

2020-01-07 12:23

借銀行存款  貸庫存商品

Double No 追問

2020-01-07 12:27

好的,謝謝

老江老師 解答

2020-01-07 12:27

不客氣
請及時(shí)評價(jià),謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 可以在本期做差錯(cuò)更正!
2020-01-07 12:14:26
您好,直接做個(gè)調(diào)整憑證,講其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款
2021-02-23 15:59:24
那你進(jìn)行調(diào)整就可以的 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2021-02-23 16:14:40
直接反結(jié)賬后進(jìn)行修改后,再進(jìn)行重新計(jì)提折舊處理。
2018-08-23 10:42:40
借:您應(yīng)當(dāng)選用科目 貸:您已錯(cuò)用科目 比如,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用,您計(jì)入銷售費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銷售費(fèi)用
2018-08-23 10:09:50
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