老師,我們9月4日交了8月電費(fèi),今天發(fā)票開(kāi)來(lái)了。請(qǐng)問(wèn) 問(wèn)
借:制造費(fèi)用—電費(fèi)10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款—供電公司10萬(wàn)。 9月來(lái)票時(shí)借:進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬(wàn)? 答
老師,我要開(kāi)松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 *林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務(wù)來(lái)我店稽查了,從收銀 問(wèn)
先停止僅補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補(bǔ)成本發(fā)票就補(bǔ),補(bǔ)不到用采購(gòu)單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報(bào)表補(bǔ)稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報(bào),配合稅務(wù)稽查時(shí)按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會(huì)決議、工商稅務(wù)變更等)改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 答
因?yàn)楣臼且话慵{稅人,但是我們勞務(wù)工公司,一般是 問(wèn)
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)
同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下 答

老師這個(gè)往來(lái)要怎么調(diào),個(gè)人借款,用了其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款,每次核算費(fèi)用是貸其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款也做個(gè)幾筆,借其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)三萬(wàn)多,其他應(yīng)收款不知怎么的,貸方只有費(fèi)用225101.28借方是204731.65加上其他應(yīng)付負(fù)數(shù)金額是31123.17還加上其他應(yīng)收有期初余額14590.65共計(jì)250445.47這么算也是員工欠公司的呀?怎么調(diào)賬
答: 你好!這要看原始憑證,看看復(fù)數(shù)產(chǎn)生的原因。才能決定如何調(diào)整。
去年附近房租,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,不是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎,為什么借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款呢
答: 你好,房租不應(yīng)是計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用么?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款”余額900萬(wàn)。當(dāng)時(shí)記賬公司憑證:借 銀行存款 貸“其他應(yīng)付款-某某”該如何進(jìn)行調(diào)賬?謝謝
答: 你好,是其他應(yīng)收款記成其他應(yīng)付款科目了么?


Anne 追問(wèn)
2021-02-23 16:02
陳橙老師 解答
2021-02-23 21:22