亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-07 13:31

你好,您說的是您賬上比申報表中的多,是么?

曲曲 追問

2020-01-07 13:31

是的

立紅老師 解答

2020-01-07 13:33

你好,我們是按申報表稅額交稅,賬上多出的一分錢,是不需要交稅的,計到營業(yè)外收入就可以

曲曲 追問

2020-01-07 13:37

我是稅務(wù)局代開的發(fā)票當(dāng)場就交了稅金,后來填增值稅納稅申報表的時候,表里面的應(yīng)納稅金比我實際繳納的少1分錢

立紅老師 解答

2020-01-07 13:41

你好,如果是這樣,將多交的1 分計入管理費用就可以,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

曲曲 追問

2020-01-07 13:45

賬面上沒有多,記賬的時候借應(yīng)交增值稅,貸現(xiàn)金,就沒余額了,只是實際交的錢比納稅申報表的申報金額多了,這個還要調(diào)整嗎?

立紅老師 解答

2020-01-07 13:47

你好,比如您賬上是10,實際交10.1,分錄是,借:管理費用  0.1  應(yīng)交稅費——應(yīng)增 10  貸:庫存現(xiàn)金10.1

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你好!這么說吧,是一般計稅的稅額+簡易辦法的稅額-減免的稅額
2019-06-15 13:59:13
增值稅納稅申報表中應(yīng)納稅額合計 就是根據(jù)應(yīng)稅收入計算出來應(yīng)該繳納的增值稅 網(wǎng)上申報是自動生成的
2015-12-15 16:48:28
你好,你想問的問題具體是?
2018-01-27 10:43:38
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...