注銷公司會出現(xiàn)往來款沒清,該怎么處理,代購公司說 問
同學,你好 一般是把往來賬調(diào)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出里面 答
24年報銷的發(fā)票抬頭開錯了,今年可以重開嗎?要怎么 問
紅沖后重新開具就行了哈 答
你好老師!自然人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,未分配利潤是1 問
賬務(wù)處理上未分配利潤的數(shù)字,不用動 答
老師,公司A中了一個標分包 -----公司(B),B公司因缺資 問
同學,你好 是可以的,只要有相關(guān)的合同,業(yè)務(wù)真實 答
老師,員工申報上月個稅,上月才入職一周,收入填實際 問
同學,你好 收入填實際發(fā)的數(shù)額 答

老師請問,我們公司5月份購買的稅控設(shè)備,增值稅申報表一直沒有填寫減免稅申報明細表,這個季度申報填寫減免稅申報表可以嗎
答: 你好,現(xiàn)在要抵扣增值稅可以填寫減免稅申報表
8月份第一次購買稅控設(shè)備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費填寫480,期末余額0。而實際上并沒有抵扣增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。主表中應(yīng)納稅額減征額,0問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
答: 您好,可以填寫數(shù)據(jù)減免稅款表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
答: 你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。


彩麗老師 解答
2020-01-07 13:55
彩麗老師 解答
2020-01-07 13:57
彩麗老師 解答
2020-01-07 14:02
彩麗老師 解答
2020-01-07 14:03
金色朱雀 追問
2020-01-07 13:54
金色朱雀 追問
2020-01-07 13:55
金色朱雀 追問
2020-01-07 13:55
金色朱雀 追問
2020-01-07 13:59