
如果員工A拿來一張500發(fā)票報銷,當時只給報了員工A200 ,剩下的300 是其他員工出的,還沒給報銷,這個怎么做分錄
答: 你好,借 管理費用500 貸 銀行存款200, 其他應(yīng)付款300
收到18年報銷發(fā)票怎么處理,怎么做分錄
答: 你好 重要性判斷 如果 是小金額 就直接記在19年 借成本費用等貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年的發(fā)票報銷入賬如何做分錄?
答: 跨年發(fā)票報銷要在當年度計提 然后跨年到票入賬 計提 借XX費用 貸其他應(yīng)付款等 到票 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金等 如果不是跨年發(fā)票要做到當年賬務(wù)里面去


葉葉葉lll 追問
2020-01-07 17:22
葉葉葉lll 追問
2020-01-07 17:23
汪晨老師 解答
2020-01-07 17:24
葉葉葉lll 追問
2020-01-07 17:32
汪晨老師 解答
2020-01-07 18:03