于2019-03-04,11:15:20 發(fā)布 325次瀏覽 預交增值稅期末要轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,那未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
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于2020-01-08 09:19 發(fā)布 ??535次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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您好!未交增值稅繳納的時候做到借方就可以了。
2017-11-03 16:19:34

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
進項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06

你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52

不用
那未交增值稅借方就有余額了,年末不需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平。這是應(yīng)交未交的
2020-01-08 09:21:41
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