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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-08 09:42

您好
請問您上個月分錄怎么寫的

追問

2020-01-08 09:45

借:庫存現(xiàn)金
貸:主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅金

bamboo老師 解答

2020-01-08 09:46

請問是現(xiàn)金退款么

追問

2020-01-08 09:47

不是,是發(fā)票開錯了,重來

追問

2020-01-08 09:47

重開

bamboo老師 解答

2020-01-08 09:48

借:庫存現(xiàn)金 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費 貸方紅字
然后重開再寫藍字分錄

追問

2020-01-08 09:50

那上個月的時候是幾筆物業(yè)費合在一起的,現(xiàn)在相當(dāng)于是上次憑證的一部分,這樣也可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-08 09:52

可以的 只沖減其中部分金額

追問

2020-01-08 09:54

 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-08 09:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金
2020-01-08 09:45:54
你好,對的沒錯,是這樣的。
2018-09-18 16:57:00
你好,銷項紅沖發(fā)票是這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-13 12:12:06
你好,你們是什么會計準則
2020-05-22 18:16:16
你好,自己開的是嗎 借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
2019-12-27 09:03:34
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