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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-08 10:29

不對,零余額用款額度是一個資產(chǎn)類科目,有余額是在借方。

米糖糖 追問

2020-01-08 10:31

那我現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么找呢?

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 11:38

你這里就是支出大于收入導(dǎo)致的。
去找一下,是不是你的收入記少了了?

米糖糖 追問

2020-01-08 13:05

我找出來了!謝謝,

米糖糖 追問

2020-01-08 13:06

老師,零余額用款額度到12月份都花完了,已經(jīng)是零了。就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧!

米糖糖 追問

2020-01-08 13:12

米糖糖 追問

2020-01-08 13:13

財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)之后貸方還有余額是為什么?。?/p>

米糖糖 追問

2020-01-08 13:40

米糖糖 追問

2020-01-08 13:40

老師,這是什么問題呢?

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 13:59

你期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借,撥款收入
貸。事業(yè)支出
財政撥款結(jié)余,如果沒有余額,就沒有這個科目。

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 13:59

你財務(wù)會計收入和費用差額和財政結(jié)轉(zhuǎn)不等,你查一下原因

米糖糖 追問

2020-01-08 14:05

應(yīng)該從哪方面查呢?

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 15:09

看你的收入和費用是否全部結(jié)轉(zhuǎn)了

陳詩晗老師 解答

2020-01-08 15:09

然后,再看一下收入,費用是否有遺漏

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相關(guān)問題討論
不對,零余額用款額度是一個資產(chǎn)類科目,有余額是在借方。
2020-01-08 10:29:46
你好,通常是在借方的
2017-04-25 14:10:04
財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目借方記錄的是財政補(bǔ)助支出本期發(fā)生額
2018-11-06 12:42:22
清查往來資金的增加 你的余額是否增加,如果余額的增減變動是在結(jié)余反應(yīng)。
2019-08-07 11:06:53
行政單位會計一般在月末不結(jié)賬,年度終了時進(jìn)行年終結(jié)賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進(jìn)行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計與全年累計發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“撥出經(jīng)費”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費支出”、“撥出經(jīng)費”科目。有專項資金收支的單位,應(yīng)將非專項的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項結(jié)余”明細(xì)科目中
2017-12-19 17:36:29
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