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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 10:41

您好
發(fā)放給員工的收到專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:銀行存款

有夢(mèng)為馬,隨處可棲 追問

2020-01-08 10:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-08 10:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

有夢(mèng)為馬,隨處可棲 追問

2020-01-08 10:45

老師您好:我們通過公司的對(duì)公戶向個(gè)人張某支付了30萬,買了一輛二手車,張某沒有給我公司開具發(fā)票,這個(gè)該怎么做賬?

bamboo老師 解答

2020-01-08 10:47

這個(gè)沒發(fā)票 可以計(jì)入固定資產(chǎn)科目 但是計(jì)提的折舊 所得稅前不能扣除 要匯算清繳納稅調(diào)整

有夢(mèng)為馬,隨處可棲 追問

2020-01-08 10:49

我們公司以法人個(gè)人的名義買了一套房子,金額是50萬,個(gè)人去稅局代開的普票,發(fā)票上的稅率是0,這張發(fā)票開錯(cuò)了嗎?該怎么入賬呢?

bamboo老師 解答

2020-01-08 10:50

是法人名下的房產(chǎn) 不應(yīng)該公司入賬 
可以把發(fā)票截圖看看么

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您好 發(fā)放給員工的收到專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2020-01-08 10:41:11
您好 新的抵扣認(rèn)證,福利費(fèi)的專票做不抵扣認(rèn)證,做賬的時(shí)候不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,價(jià)稅合計(jì)直接做進(jìn)福利費(fèi)就行
2020-01-30 16:01:27
學(xué)員你好, 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-12 14:17:10
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-12 11:21:33
借:管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-11-08 17:26:00
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