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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-08 11:23

你好,沖銷多計提就是了
你之前所做的計提分錄是?

邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇] 追問

2020-01-08 11:27

借:銀行存款  貸:收入   /應交稅費-未交增值稅/應交增值稅

鄒老師 解答

2020-01-08 11:33

你好,是收入少記,增值稅多記了嗎?

邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇] 追問

2020-01-08 11:38

就是應交稅費貸方有余額我該如何處理

鄒老師 解答

2020-01-08 11:43

你好,是收入少記,增值稅多記了嗎?(之前多計提是因為這個原因嗎?)
我需要你回復了這個,才知道該如何沖回的

邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇] 追問

2020-01-08 11:45

是的

鄒老師 解答

2020-01-08 11:50

你好,那就是這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費—應交增值稅,貸;主營業(yè)務收入

鄒老師 解答

2020-01-08 11:50

你好,那就是這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費—應交增值稅,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入

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相關問題討論
你好,沖銷多計提就是了 你之前所做的計提分錄是?
2020-01-08 11:23:41
當初的分錄是如果做的,請上傳一下。
2019-09-27 16:13:55
你好,匯算清繳的時候調(diào)整了嗎?
2020-07-03 12:39:17
你好,要調(diào)整,借應交稅費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
2020-08-03 17:55:14
你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
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