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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-08 13:37

您好,現(xiàn)在寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
后期如果符合免稅的,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

吳曉婷 追問

2020-01-08 13:39

我們開票金額沒有超過30萬,上個季度就開了一張發(fā)票,那我也是要先寫應(yīng)交稅費(fèi)然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是吧?

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:41

您好,對的呢,您的理解正確

吳曉婷 追問

2020-01-08 13:56

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-08 13:58

不客氣的,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,現(xiàn)在寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 后期如果符合免稅的,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-01-08 13:37:44
你好,你說的非常正確的
2019-03-05 16:17:40
您好,這個是不需要做的,不需要
2022-09-16 11:19:06
您好,是的 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算
2020-12-31 09:24:25
你好,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-02 17:13:27
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