
老師在嗎?我11月資產(chǎn)負(fù)債表不平,有200元出入,可能是我記購買增值稅稅控盤這兩百,購買稅控盤全額抵扣,我做的賬是借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 200貸:庫存現(xiàn)金 200又接著做了筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200老師,這樣做對嗎?我差的200是這張憑證的問題嗎?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200 是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益么,你做借方負(fù)數(shù)有差額???
稅控盤300可以全額抵扣,借,應(yīng)交增值稅 貸,管理費(fèi)用 利率表和資產(chǎn)負(fù)債表不平怎回事啊
答: 你好,怎么會不平呢
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn)?是放在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)還是流動資產(chǎn)里?
答: 如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示


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2020-01-08 15:48
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2020-01-08 16:30