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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-08 15:43

借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200  是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益么,你做借方負(fù)數(shù)有差額???

松母 追問

2020-01-08 15:48

11月份的憑證很少,就只有這一筆200的,我就是按上面說的記的,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)總計(jì)少了200

松母 追問

2020-01-08 15:49

是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,損益沒結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-01-08 15:51

需要去結(jié)轉(zhuǎn)損益才可以,你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看下

松母 追問

2020-01-08 16:06

這個(gè)200損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

松母 追問

2020-01-08 16:06

馬上拍給你

松母 追問

2020-01-08 16:10

maize老師 解答

2020-01-08 16:11

你點(diǎn)期末損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有么?你們還有別的吧,這個(gè)看不出來了,你這個(gè)不單獨(dú)就新公司這一筆業(yè)務(wù)

松母 追問

2020-01-08 16:13

是新公司,期末損益點(diǎn)了的,我看到?jīng)]有200結(jié)轉(zhuǎn)這一筆,老師,如果我單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)損益,這筆該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

maize老師 解答

2020-01-08 16:17

但是你這個(gè)未分配利潤也不是0啊,那你這個(gè)科目余額表是平的么?

松母 追問

2020-01-08 16:18

余額表平的

maize老師 解答

2020-01-08 16:18

那你就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新做借 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
貸:管理費(fèi)用   
重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看看

松母 追問

2020-01-08 16:19

是貸管理費(fèi)用嗎?

松母 追問

2020-01-08 16:20

我是這樣做的,對嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)刪了

maize老師 解答

2020-01-08 16:25

現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看有沒有?刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益

松母 追問

2020-01-08 16:26

刪除了,又重新自動結(jié)轉(zhuǎn)了,跟之前一樣的,還是差200

maize老師 解答

2020-01-08 16:30

你做借方也差200啊,那你找你售后吧,軟件問題,

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200 是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益么,你做借方負(fù)數(shù)有差額???
2020-01-08 15:43:18
你好,怎么會不平呢
2016-07-20 09:35:49
同學(xué)。你的負(fù)數(shù)是怎么來的,如果之前已經(jīng)調(diào)整過后,本期沒有發(fā)生,是不會存在 負(fù)數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
你是不是不需要交稅?應(yīng)交稅費(fèi)借方余額會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)里面
2019-06-17 11:54:59
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