
請(qǐng)問小規(guī)模在稅局代開發(fā)票稅金,在增值稅申報(bào)表上,應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù),可以申請(qǐng)稅局退還嗎
答: 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是可以申請(qǐng)的,但是一般情況下不會(huì)退,一般是流留底以后月份。
代開增值稅發(fā)票,當(dāng)月已交稅,次月申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候,還需要加上代開的金額申報(bào)嗎?
答: 您好!是的。是要加上的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司應(yīng)交增值稅為1300可是預(yù)繳了增值稅1500(代開了紅字發(fā)票)那么申報(bào)附加稅按哪個(gè)金額申報(bào)
答: 你好,以1300申報(bào)附加稅
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅以交稅務(wù),在報(bào)稅時(shí)代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報(bào)表嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表中:代開專票預(yù)交金額大于應(yīng)交稅額0.01元,怎么辦?
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?


逢考必過 追問
2020-01-08 17:32
QQ老師 解答
2020-01-08 17:34