
19年做的一個分錄數(shù)字錯了分錄借管理費用應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
答: 對,如果實際數(shù)據(jù)大于原來計提的,那么就按照差額補計以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。
老師你好!以前年度金稅盤和維護(hù)費抵頂了增值稅,當(dāng)時購進(jìn)時,借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我根據(jù)審計報告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費用 22500貸:應(yīng)交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費轉(zhuǎn)入本年利潤


藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 17:24
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 17:38
maize老師 解答
2020-01-09 17:38
maize老師 解答
2020-01-09 17:39
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 17:42
maize老師 解答
2020-01-09 17:45
maize老師 解答
2020-01-09 17:46
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 17:57
maize老師 解答
2020-01-09 18:11
maize老師 解答
2020-01-09 18:13
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 18:47
maize老師 解答
2020-01-09 18:53
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 19:00
maize老師 解答
2020-01-09 19:02
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 19:07
maize老師 解答
2020-01-09 19:14
maize老師 解答
2020-01-09 19:50
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 19:57
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 20:00
maize老師 解答
2020-01-09 20:01
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 20:07
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 20:08
maize老師 解答
2020-01-09 20:13
藍(lán)色多瑙河 追問
2020-01-09 20:16
maize老師 解答
2020-01-09 20:17
maize老師 解答
2020-01-09 20:18