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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-09 17:06

你這個說貸方余額說那個科目

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 17:24

應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 17:38

前期咨詢的老師讓做沖銷,具體分錄讓這樣做!借:以前年度損益調(diào)整490借:管理費用—490,貸:應(yīng)交稅費/減免稅款490,這也不平吧!

maize老師 解答

2020-01-09 17:38

借應(yīng)交稅費/減免稅款490 這個沒有余額?應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅 這個不是你需要交那個余額?

maize老師 解答

2020-01-09 17:39

抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490。 你這個是現(xiàn)在做么,?現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費/減免稅款490 貸以前年度損益調(diào)整,

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 17:42

是17年做的,我是后面接手的,發(fā)現(xiàn)有余額。軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,老師能不能給我一個完整的會計分錄,現(xiàn)在不知道如何調(diào)整?

maize老師 解答

2020-01-09 17:45

借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。
抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490。 這個分錄是2017年做過么?為現(xiàn)在是不知道你要調(diào)那個?

maize老師 解答

2020-01-09 17:46

借應(yīng)交稅費/減免稅款490 這個 也是借方余額咋你這個問是貸方余額
 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅 820元 貸方不是你們現(xiàn)在要增值稅么?

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 17:57

老師前面給你發(fā)的是購進(jìn)盤和沖銷在管理費用里的分錄,后來又做了減免稅調(diào)整分錄,具體是:
借:應(yīng)交稅費/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費/減免稅款820。
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額820,貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅820。這是前任會計做的。但是增值稅確實有貸方余額820存在!

maize老師 解答

2020-01-09 18:11

借:應(yīng)交稅費/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費/減免稅款820。 這個做就可以,借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額820,貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅820 這個不需要做  你們有需要交增值稅銷項稅額是多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少,借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師 解答

2020-01-09 18:13

你確認(rèn)收入這個銷項稅額多少?也是820?

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 18:47

還是不明白老師說的??就是金稅盤和維護(hù)費合計是820!老師從整個分錄來看你覺得那里有問題?因為是17年做的分錄,我也是后接手,前期的老師讓做以前年度損益調(diào)整,但是軟件里沒有這個科目,再說前期老師說的也不平??!

maize老師 解答

2020-01-09 18:53

借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。
抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490。  你這個不是做么,現(xiàn)在再做的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額  這個減免稅額現(xiàn)在就是0 你這個820是那個的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是沒有啊,應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅 這個對應(yīng)有交增值稅么,你是小規(guī)模還是一般納稅人

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 19:00

小規(guī)模納稅人,以前年度的不需要做調(diào)整嗎??就是現(xiàn)在如何沖賬,如何調(diào)整以前年度的,正確的分錄如何做?現(xiàn)在搞得自己都不知道怎么做了?

maize老師 解答

2020-01-09 19:02

你之前到底做啥,你之前做這個借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。
抵增值稅時:借應(yīng)交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490 就不需要調(diào)啊,

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 19:07

前期咨詢的那個老師說是錯誤的讓調(diào)整!現(xiàn)在貸方還有余額820是什么原因?

maize老師 解答

2020-01-09 19:14

你的應(yīng)交稅費這個明細(xì)截圖給我看下吧

maize老師 解答

2020-01-09 19:50

你明細(xì)賬截圖給我看下,你科目余額表這個關(guān)于應(yīng)交稅費這個明細(xì)

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 19:57

老師抵增值稅時,如果是跨年度的,如何調(diào)整?你給我一個會計分錄,我調(diào)整的看一下!截圖我也不會!

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 20:00

是不是把應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅寫成應(yīng)交稅費/減免稅款,二級明細(xì)不對是不是有可能造成還有余額??

maize老師 解答

2020-01-09 20:01

借:應(yīng)交稅費/未交增值稅820,貸:應(yīng)交稅費/減免稅款820。
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額820,貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅820  你這個不是平么?那就 會有820余額啊,我現(xiàn)在不知道你具體咋做的,需要看你咋做,有問題才需要調(diào)整了,你這個減免稅額下面還有余額么,銷項稅額下面還有余額么?

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 20:07

這個賬也不是我做的!你剛說的這個分錄看上去是平的,下午我又想是不是二級明細(xì)不符,也導(dǎo)致有余額呢?
你們有位老師給我說的是:借:以前年度損益調(diào)整/管理費用—490,貸:應(yīng)交稅費490,讓這樣沖銷,再做借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/增值稅490,貸:管理費用—490。

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 20:08

但是我軟件里沒有以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-09 20:13

那你二級科目對沖就可以

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-01-09 20:16

對沖不行吧,對沖后貸方又到了借方了,我對沖試過!現(xiàn)在只有把做來做的分錄沖銷了,再重新按二級明細(xì)做正確的才能沒有余額,可是沒有以前年度損益調(diào)整科目,無法沖!

maize老師 解答

2020-01-09 20:17

借:利潤分配未分配利潤/管理費用—490,貸:應(yīng)交稅費490

maize老師 解答

2020-01-09 20:18

利潤分配未分配利潤 用這個就可以,這個以前年度損益調(diào)整最后也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面

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對,如果實際數(shù)據(jù)大于原來計提的,那么就按照差額補計以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。
2020-03-25 13:49:47
你這個說貸方余額說那個科目
2020-01-09 17:06:06
之前管理費用做嗎,之前那個
2020-04-14 16:46:37
你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費轉(zhuǎn)入本年利潤
2016-08-30 15:16:42
去年的這個管理費用費用匯算清繳稅前扣除了可以直接沖管理費用
2019-08-16 15:43:05
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