
老師,我去年做的一筆分錄,借:應交稅費-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280。跨年了,我想修改成借:管理費用-280,貸:應交稅費-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調整么
答: 之前管理費用做嗎,之前那個
老師,我根據(jù)審計報告調整了分錄,請幫忙看下怎么結轉到利潤1.借:管理費用 22500貸:應交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調整科目余額轉入未分配利潤。管理費轉入本年利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!以前年度金稅盤和維護費抵頂了增值稅,當時購進時,借:管理費用—辦公費490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時:借應交稅費/減免稅款490,貸:管理費用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調整科目,如何調整?
答: 你這個說貸方余額說那個科目


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2020-03-25 13:50
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2020-03-25 13:51
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