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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-09 17:27

你這個進項稅額做轉出未交增值稅下面么

譚凱 追問

2020-01-09 17:35

這個分錄是怎么寫的

maize老師 解答

2020-01-09 17:42

之前沒有結轉,那現在借轉出未交增值稅 貸進項稅額,

上傳圖片 ?
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應納稅額=銷項稅額-進項稅額-留抵稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-08-24 17:00:44
你的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉 未交增值稅)50 2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)50 貸:應交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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