請教老師,2019.12月未到票做了暫估成本,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,在2020年1月收到發(fā)票后的賬務(wù)處理這兩種情況的分錄怎么做? 1、不需要調(diào)整,暫估和到票金額一致 2、需要調(diào)整,暫估比到票金額大
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于2020-01-09 18:03 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-09 18:09
你好,同學(xué)。
1.發(fā)票作為附件放后面就可以了
2.借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù),貸應(yīng)付賬款,負數(shù)
然后再是 借 以前年度損益 調(diào)整,發(fā)票金額 貸 應(yīng)付賬款
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你好,同學(xué)。
1.發(fā)票作為附件放后面就可以了
2.借 以前年度損益調(diào)整 負數(shù),貸應(yīng)付賬款,負數(shù)
然后再是 借 以前年度損益 調(diào)整,發(fā)票金額 貸 應(yīng)付賬款
2020-01-09 18:09:34

各開各的銷售發(fā)票,各做各的采購,各做各的收入
2017-12-05 13:13:43

你好,首先紅沖之前暫估的分錄,再按發(fā)票的借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等
2020-09-01 11:49:48

你好同學(xué)
這個是這樣的
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款(購買時)
借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
然后我們用最后的金額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入與支出
借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-10-14 16:14:03

這個學(xué)習(xí)一下真賬實操和稅務(wù)實操課程吧
2017-03-07 10:29:57
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