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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-01-09 23:14

理論上費用要按月分攤,但是一般如果非上市公司,也沒有很嚴格核算要求,費用這種不跨年就好了,全部計入九月份就好了。

吳敏君 追問

2020-01-09 23:15

那我的發(fā)票就復印到對應月份就可以是吧

宇飛老師 解答

2020-01-09 23:50

對的,如果分攤就這樣了,就是麻煩點。

吳敏君 追問

2020-01-10 00:03

好的

宇飛老師 解答

2020-01-10 00:07

滿意請五星好評哈。謝謝

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理論上費用要按月分攤,但是一般如果非上市公司,也沒有很嚴格核算要求,費用這種不跨年就好了,全部計入九月份就好了。
2020-01-09 23:14:31
你好 這個不是合法有效的發(fā)票,不能稅前列支!
2019-07-29 08:18:44
你好 借 其他應收款 貸 銀行存款
2022-01-12 20:52:17
正常做賬,借管理費用,貸銀行存款。匯算清繳調(diào)整就可以。
2020-04-20 16:21:13
您好,您可以按實際的入賬,但是沒有發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)整的
2019-11-25 21:33:08
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