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心想事成
于2020-01-10 08:41 發(fā)布 ??518次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-10 08:42
您好借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入
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您好,我想問一下現(xiàn)在疫情期間餐飲行業(yè)免增值稅,做收入的時候還用做增值稅銷項稅嗎?
答: 你好!如果發(fā)票開的是免稅字樣的不用做銷項稅了
你好,免增值稅,那么收入的銷項稅月末怎樣處理
答: 您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師免征增值稅項目的收入,做分錄時,還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅嗎
答: 你好!發(fā)票怎么開的?如果是免稅字樣就不體現(xiàn)銷項稅了
當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入,是指含增值稅,銷項稅收入,還是不含增值稅銷項稅收入呢?
討論
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
本題為何是減免增值稅960元?本月兩筆銷售收入,銷項1440和960,為什么單單減免960?
請問公式 增值稅稅負=應(yīng)交增值稅/銷售收入這里的應(yīng)交增值稅是指銷項稅,還是銷項稅減去進項稅后的應(yīng)交增值稅?
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206467 個
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