
老師免征增值稅項(xiàng)目的收入,做分錄時(shí),還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅嗎
答: 你好!發(fā)票怎么開(kāi)的?如果是免稅字樣就不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅了
上月做賬時(shí)免征增值稅多做了0.01,這個(gè)月要怎么處理?上月做的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 ,貸 營(yíng)業(yè)外收入 免征增值稅,多做了0.01
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減-0.01貸營(yíng)業(yè)外收入-0.01
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額1288861.82,銷項(xiàng)稅額1274954.95期末做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)1274954.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1288861.82然后再做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13906.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。


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2020-06-30 07:04
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2020-06-30 07:12
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2020-06-30 07:31