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suki
于2020-01-10 10:20 發(fā)布 ??582次瀏覽
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-01-10 10:23
您好!結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1300 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)是借方余額1500,也就是增值稅留抵稅額。
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小妍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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