
老師,我司1月的銷項(xiàng)是1500,其中有1300的銷項(xiàng)是適用了優(yōu)惠政策,不得抵扣進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)1700,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,每個(gè)增值稅下的二級(jí)甚至三級(jí)明細(xì)科目分別是什么?
答: 您好!結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)是借方余額1500,也就是增值稅留抵稅額。
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
答: 你好,小規(guī)模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
附加稅的優(yōu)惠政策,增值稅的優(yōu)惠政策
答: 小規(guī)模之前稅率是3%的,現(xiàn)在是1%。

