
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結轉。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結轉?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結轉的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師您好第二張圖片是我每個月增值稅的分錄,第二個圖片是12月應交稅費科目余額表,科目有余額的?,F(xiàn)在是年末最后一個月做賬請問我需要補哪幾個分錄,這余額要不要調平的?
答: 您好,你的銷項稅和進項需要轉到未交增值稅科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
入小規(guī)模納稅人科目余額表時,應交稅費-應交增值稅只錄他的一級科目嗎
答: 你好,小規(guī)模應交稅費-應交增值稅只有這個二級科目,別的用不到


洛洛老師 解答
2020-01-10 16:24
洛洛老師 解答
2020-01-10 16:25
CJ 追問
2020-01-10 17:31
洛洛老師 解答
2020-01-11 08:35