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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-10 15:47

您好!可以是可以,對賬也是可以對的上的了。只是不規(guī)范

追問

2020-01-10 15:48

可以嗎。我賬感覺不對

宋生老師 解答

2020-01-10 15:50

您好!可以的。計入應(yīng)收也是可以的

追問

2020-01-10 17:17

老師,還有我用做賬軟件做賬的時候,未分配利潤年初余額是690000!然后我利潤表的本年累計凈利潤是-87482,我資產(chǎn)負債表表中2019年本年利潤期末余額怎么會變成1213083元,怎么這么奇怪,不是應(yīng)該就是690000-87482嗎

宋生老師 解答

2020-01-10 17:23

您好!你這個最好看下未分配利潤的明細賬。

追問

2020-01-10 17:31

老師這個是什么原因一般

宋生老師 解答

2020-01-10 17:37

你好!這個確定不了。要看明細賬。只能確定不對,到底哪里不對。沒辦法確認

追問

2020-01-10 17:38

好的,謝謝

宋生老師 解答

2020-01-10 17:58

您好!不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好!是的。但是具體是哪筆要跟對方核對。
2018-07-30 11:08:36
您好 借:銀行存款——人民幣賬戶 借:財務(wù)費用——匯兌損益 可能借方紅字 貸:銀行存款——外幣賬戶
2019-09-03 16:10:48
你好,你需要有所有科目余額,而且是平衡的才可以建賬的
2017-12-12 16:37:17
你好,你可以把之前沒入賬的一次性補計入銀行存款就是了 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-12-10 20:39:29
你好,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款 差額就在應(yīng)收賬款科目下留著,
2016-08-25 13:13:41
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