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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-11 14:56

你好
1如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2如果是小規(guī)模納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

? ???? 追問

2020-01-11 14:58

一般納稅人。那我先入賬,未抵扣的話,又該怎么做。下個月再抵扣的時候,又該怎么做

鄒老師 解答

2020-01-11 15:01

你好
先入賬,未抵扣的
借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目
下個月再抵扣的時候
借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

? ???? 追問

2020-01-11 15:02

先入賬的時候,我能不能直接放在應(yīng)交稅費--待抵扣里面去?

? ???? 追問

2020-01-11 15:04

如果我是當(dāng)月入賬當(dāng)月抵扣的話,能不能也直接借:應(yīng)交稅費--進項稅額  280   貸:現(xiàn)金/銀行 280

鄒老師 解答

2020-01-11 15:04

你好,不可以的,這個不需要通過待抵扣明細核算的

? ???? 追問

2020-01-11 15:18

那我可以直接掛在減免稅款去嗎?不掛在管理費用上面。

鄒老師 解答

2020-01-11 15:23

你好,實際減免的時候才做第二筆分錄的

上傳圖片 ?
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服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2019-12-27 15:49:38
你好 1如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 2如果是小規(guī)模納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-01-11 14:56:18
借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-15 14:28:57
你好,是可以全額抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-01-22 11:24:20
借:管理費用 貸:現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2019-04-10 22:29:58
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